Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201700000039 T-Com 29,00 s DPH 09.05.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 10.05.2017 31.05.2017
Zmluva 1242461 Dodatok k zmluve 24,41 s DPH 15.05.2012 Union poisťovňa a.s. ZŠ Beladice 15.05.2012
Faktúra 201900000030 voda 27,22 s DPH 12.04.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Beladice 30.04.2019
Faktúra 201900000035 zse zš 86,28 s DPH 14.05.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 04.06.2019
Faktúra 29 T-Com 29,00 s DPH 14.05.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 04.06.2019
Faktúra 201900000034 voda 28,51 s DPH 14.05.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Beladice 04.06.2019
Faktúra 201900000033 keo 13,50 s DPH 14.05.2019 KEO, s.r.o. ZŠ Beladice 04.06.2019
Faktúra 201900000031 vasicek 480,00 s DPH 16.04.2019 Ing. Rudolf Vašíček ABTS-PO ZŠ Beladice 30.04.2019
Faktúra 201900000028 zse šj 127,36 s DPH 08.04.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 30.04.2019
Faktúra 201900000029 innogy 650,00 s DPH 04.04.2019 Innogy Slovensko s.r.o ZŠ Beladice 30.04.2019
Faktúra 201900000037 innogy 650,00 s DPH 14.05.2019 Innogy Slovensko s.r.o ZŠ Beladice 04.07.2019
Faktúra 201900000027 zse zš 97,58 s DPH 08.04.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 30.04.2019
Faktúra 201900000026 Revízia komínov 60,00 s DPH 08.04.2019 Jozef Tužinský Kominárstvo ZŠ Beladice 30.04.2019
Faktúra 201900000025 T-Com 29,00 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 30.04.2019
Faktúra 201900000024 teplomer 44,40 s DPH 03.04.2019 ECOMED ZŠ Beladice 30.04.2019
Faktúra 201900000023 net 27,49 s DPH 25.03.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 29.03.2019
Faktúra 201900000036 zse sj 119,05 s DPH 14.05.2019 ZSE Energia, a.s. ZŠ Beladice 04.06.2019
Faktúra 201900000039 internet 27,49 s DPH 23.05.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 04.06.2019
Faktúra 201900000038 oprava skrabky 108,00 s DPH 20.05.2019 Brunclík Ľubomír ZŠ Beladice 04.06.2019
Faktúra 201900000047 internet 27,49 s DPH 24.06.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Beladice 03.07.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1139