|
Zmluva |
1242461
|
Dodatok k zmluve
|
24,41 |
s DPH |
15.05.2012 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
15.05.2012 |
|
Faktúra |
201900000033
|
keo
|
13,50 |
s DPH |
14.05.2019 |
KEO, s.r.o. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
04.06.2019 |
|
Faktúra |
201900000018
|
voda
|
20,74 |
s DPH |
11.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
29.03.2019 |
|
Faktúra |
201900000019
|
T-Com
|
29,08 |
s DPH |
11.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
29.03.2019 |
|
Faktúra |
201900000020
|
zse zš
|
92,14 |
s DPH |
11.03.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
29.03.2019 |
|
Faktúra |
201900000021
|
zse šj
|
97,87 |
s DPH |
11.03.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
29.03.2019 |
|
Faktúra |
201900000022
|
innogy
|
650,00 |
s DPH |
11.03.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o |
ZŠ Beladice |
|
|
|
29.03.2019 |
|
Faktúra |
201900000023
|
net
|
27,49 |
s DPH |
25.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
29.03.2019 |
|
Faktúra |
201900000024
|
teplomer
|
44,40 |
s DPH |
03.04.2019 |
ECOMED |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
201900000025
|
T-Com
|
29,00 |
s DPH |
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
201900000026
|
Revízia komínov
|
60,00 |
s DPH |
08.04.2019 |
Jozef Tužinský Kominárstvo |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
201900000027
|
zse zš
|
97,58 |
s DPH |
08.04.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
201900000028
|
zse šj
|
127,36 |
s DPH |
08.04.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
201900000029
|
innogy
|
650,00 |
s DPH |
04.04.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
201900000030
|
voda
|
27,22 |
s DPH |
12.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
201900000031
|
vasicek
|
480,00 |
s DPH |
16.04.2019 |
Ing. Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ Beladice |
|
|
|
30.04.2019 |
|
Faktúra |
201900000034
|
voda
|
28,51 |
s DPH |
14.05.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
04.06.2019 |
|
Faktúra |
201900000016
|
Soft Gl
|
39,24 |
s DPH |
20.02.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
201900000042
|
voda
|
23,33 |
s DPH |
11.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
03.07.2019 |
|
Faktúra |
201900000047
|
aSc agenda
|
229,00 |
s DPH |
24.06.2019 |
aSc Appelied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Beladice |
|
|
|
03.07.2019 |